目錄
第一部分 湖南工貿技師學院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 湖南工貿技師學院2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 湖南工貿技師學院2016年度部門決算情況說明
第四部分 聯(lián)系方式
第五部分 名詞解釋
第一部分 湖南工貿技師學院概況
一、部門職責及機構設置情況
1、部門職責
(1)貫徹執(zhí)行國家、省有關職業(yè)教育的法律法規(guī)。
(2)組織實施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標的職業(yè)技術教育,開展企業(yè)在崗、轉崗工人培訓及農民工職業(yè)技能培訓及鑒定工作,實施大學生技能提升計劃。
(3)完成省人力資源和社會保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。
2、機構設置情況。
湖南工貿技師學院是市政府主辦主管,省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導,機構規(guī)格與省管普通高等??茖W校等同,以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位,屬一級預算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人,現有在職在冊人員228人,退休人員162人,外聘及臨時人員34人。
第二部分 湖南工貿技師學院2016年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分 湖南工貿技師學院2016年度部門決算情況說明
一、關于湖南工貿技師學院2016年度收入支出決算總體情況說明
項 目 |
2015年 |
2016年 |
原因分析 |
財政補助收入 |
3418.74 |
11026.42 |
老校區(qū)土地處置得政府性基金撥款 |
事業(yè)收入 |
1683.78 |
1864.41 |
學生增加 |
上級補助收入 |
|
|
|
其他收入 |
734.17 |
194.07 |
去年有老區(qū)房屋處置款 |
收入合計 |
5836.69 |
13084.90 |
|
工資福利支出 |
2356.35 |
3224.11 |
增人提標 |
商品與服務支出 |
1420.83 |
1698.48 |
|
對個人和家庭補助支出 |
1132.59 |
1457.17 |
|
其他資本性支出 |
926.92 |
6705.14 |
老工程結算、新工程開建 |
支出合計 |
5836.69 |
13084.90 |
|
二、關于湖南工貿技師學院2016年度收入決算情況說明
本部門2016年總收入為13084.90萬元。
其中:財政補助收入11026.42萬元(含政府性基金預算撥款5558.50萬元),占總收入的84.27 %;
事業(yè)收入1864.41萬元,占總收入的14.25 %;
其他收入194.07萬元,占總收入的1.48%。
三、關于湖南工貿技師學院2016年度支出決算情況說明
本部門2016年總支出為13084.90萬元。
其中:工資福利支出3224.11萬元,占總支出的24.64%;
商品與服務支出1698.48萬元,占總支出的12.98%;
對個人和家庭補助支出1457.17萬元,占總支出的11.14%;
其他資本性支出6705.14萬元,占總支出的51.24%。
四、關于湖南工貿技師學院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
項 目 |
2015年 |
2016年 |
原因分析 |
一般公共預算財政撥款 |
3418.74 |
5467.92 |
增人增資、工資提標 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
5558.50 |
老校區(qū)土地處置 |
收入合計 |
3418.74 |
11026.42 |
|
教育支出 |
3396.94 |
5201.38 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
21.80 |
266.54 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
5558.50 |
|
支出合計 |
3418.74 |
11026.42 |
|
五、關于湖南工貿技師學院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
本部門2016年財政撥款支出為5467.92萬元;2015年財政撥款支出為3418.74萬元,比上年增長59.94%,究其原因為增人增資,工資提標。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
本部門2016年財政撥款支出為5467.92萬元。
其中:基本支出4864.16萬元,占總支出的88.96%;
項目支出603.77萬元,占總支出的11.04%;
(三)財政撥款支出決算具體情況。
項 目 |
決算數 |
預算數 |
原因分析 |
中專教育 |
595.27 |
|
上級指標 |
技校教育 |
4,526.41 |
3,888.23 |
追加指標 |
高等職業(yè)教育 |
79.70 |
|
本級追加 |
高技能人才培養(yǎng)補助 |
262.34 |
|
本級追加-專項 |
其他就業(yè)補助支出 |
4.20 |
|
本級追加-專項 |
合 計 |
5,467.92 |
3,888.23 |
|
六、關于湖南工貿技師學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年一般公共預算財政撥款基本支出為4864.16萬元。
其中:工資福利支出2883.51萬元,占總支出的59.28%;
商品與服務支出573.88萬元,占總支出的11.80%;
對個人和家庭補助支出1330.83萬元,占總支出的27.36%;
其他資本性支出75.93萬元,占總支出的1.56%。
七、關于湖南工貿技師學院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
項 目 |
2015年 |
2016年 |
預算數 |
原因分析 |
因公出國(境)費用 |
0 |
0 |
0 |
|
公務車購置及運行維護費用 |
11.47 |
0.12 |
24 |
預算外資金安排 |
公務接待費 |
6.63 |
0 |
15 |
預算外資金安排 |
合 計 |
18.10 |
0.12 |
39 |
|
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度未在一般公共預算財政撥款中支出因公出國(境)費用、公務接待費,公務車購置及運行維護費用0.12萬元,公務用車購置數0輛及保有量6輛。
八、關于湖南工貿技師學院2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2016年政府性基金預算收入為5558.50萬元;支出為5558.50萬元,均為項目支出。
九、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出8403.62萬元,比2015 年增加 6055.88萬元,增長 257.95%。主要原因是:2016年支付新建樓房工程款。
(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額7216.95萬元,其中:政府采購貨物支出335.64萬元、政府采購工程支出6510.41 萬元、政府采購服務支出370.90萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛6輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況的說明。
本部門嚴格遵守《預算法》,根據上級部門要求和部署認真、及時完成了2016年度部門預算編制工作,盡量做到詳細、全面、科學預算,在全年的執(zhí)行過程中,以預算約束執(zhí)行,堅決做到無預算不開支、超預算不超支,為本部門進一步規(guī)范落實執(zhí)行《預算法》奠定了基礎,避免了一些不必要的經費開支,取得了較好的成效。
第四部分 聯(lián)系方式
以上信息由財務處負責接受公眾詢問,接洽人焦豆豆;聯(lián)系電話22039686。
第五部分 名詞解釋
“三公”經費:因公出國(境)費用、公務接待費、公務車購置及運行維護費用三種費用合稱。
財政撥款:包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
運行經費:不包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出。