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湖南航空技師學院(原湖南工貿技師學院)

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陽光公開

2016年度部門決算公開

文章出處:原創(chuàng) 人氣:4085 發(fā)表時間:2018-05-18

目錄

 

第一部分  湖南工貿技師學院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 湖南工貿技師學院2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南工貿技師學院2016年度部門決算情況說明

第四部分  聯(lián)系方式

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  湖南工貿技師學院概況

一、部門職責及機構設置情況

 1、部門職責

1)貫徹執(zhí)行國家、省有關職業(yè)教育的法律法規(guī)。

2)組織實施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標的職業(yè)技術教育,開展企業(yè)在崗、轉崗工人培訓及農民工職業(yè)技能培訓及鑒定工作,實施大學生技能提升計劃。

3)完成省人力資源和社會保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。

2、機構設置情況。

湖南工貿技師學院是市政府主辦主管,省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導,機構規(guī)格與省管普通高等??茖W校等同,以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位,屬一級預算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人,現有在職在冊人員228人,退休人員162人,外聘及臨時人員34人。

第二部分  湖南工貿技師學院2016年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分  湖南工貿技師學院2016年度部門決算情況說明

一、關于湖南工貿技師學院2016年度收入支出決算總體情況說明

 

2015

2016

原因分析

財政補助收入

3418.74

11026.42

老校區(qū)土地處置得政府性基金撥款

事業(yè)收入

1683.78

1864.41

學生增加

上級補助收入

 

 

 

其他收入

734.17

194.07

去年有老區(qū)房屋處置款

收入合計

5836.69

 13084.90

 

工資福利支出

2356.35

3224.11

 增人提標

商品與服務支出

1420.83

 1698.48

 

對個人和家庭補助支出

1132.59

1457.17

 

其他資本性支出

926.92

6705.14

 老工程結算、新工程開建

支出合計

5836.69

 13084.90

 

二、關于湖南工貿技師學院2016年度收入決算情況說明

本部門2016年總收入為13084.90萬元。

其中:財政補助收入11026.42萬元(含政府性基金預算撥款5558.50萬元),占總收入的84.27 %;

      事業(yè)收入1864.41萬元,占總收入的14.25 %

      其他收入194.07萬元,占總收入的1.48%

三、關于湖南工貿技師學院2016年度支出決算情況說明

本部門2016年總支出為13084.90萬元。

其中:工資福利支出3224.11萬元,占總支出的24.64%

      商品與服務支出1698.48萬元,占總支出的12.98%

      對個人和家庭補助支出1457.17萬元,占總支出的11.14%;

其他資本性支出6705.14萬元,占總支出的51.24%。

四、關于湖南工貿技師學院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

2015

2016

原因分析

一般公共預算財政撥款

3418.74

5467.92

增人增資、工資提標

政府性基金預算財政撥款

 

5558.50

 老校區(qū)土地處置

收入合計

3418.74

 11026.42

 

教育支出

3396.94

 5201.38  

  

社會保障和就業(yè)支出

 21.80

  266.54

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 5558.50

 

支出合計

 3418.74

 11026.42

 

五、關于湖南工貿技師學院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年財政撥款支出為5467.92萬元;2015年財政撥款支出為3418.74萬元,比上年增長59.94%,究其原因為增人增資,工資提標。

 

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本部門2016年財政撥款支出為5467.92萬元。

其中:基本支出4864.16萬元,占總支出的88.96%;

          項目支出603.77萬元,占總支出的11.04%;

(三)財政撥款支出決算具體情況。

項 目

決算數

預算數

原因分析

  中專教育

595.27

 

上級指標

  技校教育

4,526.41

3,888.23

追加指標

  高等職業(yè)教育

79.70

 

本級追加

  高技能人才培養(yǎng)補助

262.34

 

本級追加-專項

  其他就業(yè)補助支出

4.20

 

本級追加-專項

 

5,467.92

3,888.23

 

六、關于湖南工貿技師學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 本部門2016年一般公共預算財政撥款基本支出為4864.16萬元。

其中:工資福利支出2883.51萬元,占總支出的59.28%

      商品與服務支出573.88萬元,占總支出的11.80%;

      對個人和家庭補助支出1330.83萬元,占總支出的27.36%;

其他資本性支出75.93萬元,占總支出的1.56%

 七、關于湖南工貿技師學院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

 

2015

2016

預算數

原因分析

因公出國(境)費用

0

 0

 0

 

公務車購置及運行維護費用

11.47

0.12

 24

預算外資金安排

公務接待費

6.63

0

15

預算外資金安排

合 計

18.10

0.12

 39

 

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度未在一般公共預算財政撥款中支出因公出國(境)費用、公務接待費,公務車購置及運行維護費用0.12萬元,公務用車購置數0輛及保有量6輛。

八、關于湖南工貿技師學院2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2016年政府性基金預算收入為5558.50萬元;支出為5558.50萬元,均為項目支出。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出8403.62萬元,比2015 年增加 6055.88萬元,增長 257.95%。主要原因是:2016年支付新建樓房工程款。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額7216.95萬元,其中:政府采購貨物支出335.64萬元、政府采購工程支出6510.41 萬元、政府采購服務支出370.90萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2016 12 31 日,本部門共有車輛6輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況的說明。

本部門嚴格遵守《預算法》,根據上級部門要求和部署認真、及時完成了2016年度部門預算編制工作,盡量做到詳細、全面、科學預算,在全年的執(zhí)行過程中,以預算約束執(zhí)行,堅決做到無預算不開支、超預算不超支,為本部門進一步規(guī)范落實執(zhí)行《預算法》奠定了基礎,避免了一些不必要的經費開支,取得了較好的成效。

第四部分  聯(lián)系方式

以上信息由財務處負責接受公眾詢問,接洽人焦豆豆;聯(lián)系電話22039686。

第五部分  名詞解釋

“三公”經費:因公出國(境)費用、公務接待費、公務車購置及運行維護費用三種費用合稱。

財政撥款:包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

運行經費:不包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出。

本文TAG:

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